dihitung dari rasio jumlah pendapatan yang diperoleh secara mandiri oleh kalurahan dibanding jumlah pendapatan yang diperoleh dari supra kalurahan
Jenis Pendapatan | Rencana | Realisasi | Progres |
---|---|---|---|
Pendapatan asli kalurahan | 985.987.500 | 0 |
0%
|
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah | 633.029.000 | 0 |
0%
|
Alokasi Dana Desa (ADD) | 1.118.840.000 | 580.325.000 |
51.87%
|
Dana Desa (DD) | 1.478.611.000 | 0 |
0%
|
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten | 610.000.000 | 0 |
0%
|
Pendapatan Lain-Lain | 799.500.000 | 0 |
0%
|
Total Pendapatan | 5.625.967.500 | 580.325.000 |
10.32%
|
Jenis Belanja | Rencana | Realisasi | Progres |
---|---|---|---|
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 2.653.183.837 | 0 |
0%
|
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 1.247.100 | 0 |
0%
|
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 225.350.000 | 0 |
0%
|
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 553.300.000 | 0 |
0%
|
Bidang Tak Terduga | 0 | 0 |
0%
|
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | 575.590.173 | 0 |
0%
|
Pembiayaan | 100.000.000 | 0 |
0%
|
Total Belanja | 4.108.671.110 | 0 |
0%
|